目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况;
(2)负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作,负责街道干部的培养、考核、推荐工作;
(3)组织领导协调本辖区精神文明建设,深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动,不断提高居民群众文明道德水准;
(4)主管辖区内城市管理工作,为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境,指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动,组织查处违反城市管理法规的行为;
(5)研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施,加强对街道经济的宏观管理,培植财源,协税护税,发展街道经济,增加财政收入;
(6)负责辖区内卫生与生育保健服务工作,管理流动人口和暂住人口;
(7)指导各社区居委会工作,抓好基层政权建设;
(8)负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作,维护本地区社会秩序,保证辖区社会稳定;
(9)优化社会服务,繁荣社区文化,丰富社区居民生活,负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作;
(10)实施“三法一纲要”(《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》),维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益;
(11)完成区委、区政府交办的其它工作。
(二)机构设置
本街道由七个部门两个中心及一个二级机构组成,部门、中心及二级机构包括:基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。本部门编制数50人,在职人数54人,其中:在岗人数54人;编外长期聘用人员29人;离退休人数16人,其中离休人员0人,退休人员16人。
二、部门预算单位构成
长沙市开福区青竹湖街道办事处只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市开福区四青竹湖街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,734.81万元,其中,一般公共预算拨款3,734.81万元。收入较去年减少1375.49万元,下降26.92%。主要是各项社会性事务支出减少以及编制预算的口径调整。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,734.81万元,其中,社会保障和就业支出326.62万元;城乡社区支出339.7万元;农林水支出2,957.73万元;住房保障支出110.76万元。支出较去年减少1375.49万元,下降26.92%。主要是各项社会性事务支出减少以及编制预算的口径调整。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,734.81万元,其中,社会保障和就业支出326.62万元,占8.74%;城乡社区支出339.7万元,占9.1%;农林水支出2,957.73万元,占79.19%;住房保障支出110.76万元,占2.97%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,870.81万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,864万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出182.11万元,主要用于社会救助、劳动就业、退休人员社会化管理、社会救济与帮扶等方面;城乡社区支出339.7万元,主要用于城市市容管理、河道保洁、环境卫生综合整治等方面;农林水支出1,342.19万元,主要用于社会管理综合治理、卫计事务、党建工作、经济发展、防洪抗旱、森林防火等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市开福区青竹湖街道办事处机关运行经费216.35万元,比上年预算增加2.46万元,上升1.15%。主要是日常机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市开福区青竹湖街道办事处“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平,主要是坚持厉行节约,严格控制公务接待开支。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算10万元,拟召开街道年终总结大会会议,人数260人,内容为表彰年度先进个人和集体;培训费预算4万元,拟开展应急消防、统计员培训、食品安全培训,人数120人,内容为应急消防技能大比武、统计员业务知识、食品安全与监督管理;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额124.78万元,其中:货物类采购预算23.78万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算101万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,734.81万元,其中,基本支出1,870.81万元,项目支出1,864万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市开福区青竹湖街道办事处
2022年6月13日